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市金投公司推进内部审计体系建设与监督实施工作
为进一步加强内部审计工作,更好地发挥内部审计在企业经营发展中的服务与保障作用,市金投公司积极落实浙政发〔2015〕17号《浙江省人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》文件精神,不断完善和加强内部审计制度与机构建设,持续提升风险管理意识。
2016年底,市金投公司设置了内部审计岗位。2017年,经总经理办公会和董事会审议通过了公司《内部审计制度》,明确了内部审计部门和内部审计职能,保证了内部审计工作的独立性,实现了审计与财务工作的职责分离;在此基础上,内部审计部门开展了对2家子公司的全面内部审计,出具了相应的审计报告。2018年3月,总经理办公会再次审议通过了审计项目实施规范和档案管理办法,进一步发文强化了内部审计操作的规范性和严肃性。
在今后的内部审计工作中,市金投公司将持续推动内部审计体系完善与监督实施工作,做好自我监督、及时整改,降低企业经营风险。
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